เรื่อง  ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า PO (ปลวกแดง)
วัน เวลา ส่ง  2024-08-0912:37:50
จาก  กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ  ศธ07079/1589

 ใบPO179967ค่าจจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน ศกร.ระดับตำบลตาสิทธิ์จำนวน 3 รายการ ยอด 100000 ,ใบPO1713967ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัสปรับอากาศ)จำนวน1คัน ยอด 7000,ใบPO1713867ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนจำนวน 21รายการ ยอด40484


**ขอให้แนบPOนี้มาพร้อมกับเรื่องเบิกด้วยนะคะ



   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1